(812) 622-10-29

Налоговое планирование

В том случае, если ваша компания зарегистрирована и ведет бизнес в России, США или странах Евросоюза, затраты на налогообложение составляют одну из основных категорий расходов.

В то же время существует ряд законных способов снижения налогового бремени.

Способы оптимизации налогов делятся на 2 основные группы:

Первая группа заключается в использовании положений национального налогового законодательства страны ведения или регистрации бизнеса.

Если говорить о России, то это грамотное отражение затрат, применение специальных налоговых режимов (упрощенная система налогообложения), использование предоставленных законом льгот (снижение размера взносов в ФСС для компаний разрабатывающих программное обеспечение) и другие способы.

В США снизить налогообложение поможет, например, регистрация компании в штате Делавер.

В Европе оптимизация налогообложения осуществляется путем переноса центра образования прибыли на Кипр или использование традиционных связок «метрополия - бывшая колония» и межгосударственных соглашений (Нидерланды – Мальта).

Возможности диверсификации бизнеса и переноса центра образования прибыли предоставляют еще ряд возможностей для снижения налогового бремени. Этими способами, с выгодой для себя, пользуются мировые корпорации: Google, Apple, Microsoft, GeneralMotors.

Вторая группа способов состоит в использовании механизмов оптимизации установленных международными соглашениями.

Эти способы предполагают использование компаний зарегистрированных в низконалоговых и безналоговых юрисдикциях.

Необходимо понимать, что сам факт регистрации в одной из таких юрисдикций не предоставляет налговых льгот.

В каждой юрисдикции свои правила освобождения от налогообложения, которые имеют различия в нюансах.

Так, например, законодательство Сейшелл требует подачи отчетности (в достаточно простой форме), а власти Британских Виргинских островов – нет и т.д.;

Помимо изучения нюансов законодательства низконалоговой или безналоговой юрисдикции, выбор места регистрации компании определяется еще рядом факторов:

- Какова страна ведения основной деятельности?

- В чем состоит суть бизнеса (торговля, IT, услуги)?

- Предполагается реинвестирование денежных средств в государство ведения бизнеса или нет?

После выяснения всех указанных вопросов, выбор юрисдикции делается на основе межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения.

В случае, если этап предварительного изучения вопроса был проигнорирован – попытка оптимизации может  закончиться негативно и повлечь за собой необходимость рассчитать и уплатить дополнительные суммы налогов и штрафов. В связи с этим, очень важным элементом оптимизации является привлечение профессионалов, которые обладают необходимым опытом и практическими навыками. 

Специалисты нашей компании готовы профессионально оценить Ваш бизнес и предложить наиболее выгодные для Вас способы налоговой оптимизации.

Последние новости

Все новости

Новости крипторегулирования. Канада.

Канадское правительство выпустило официальный проект новых правил о криптобиржах и платежных системах. Согласно проекту, новые…

Читать полностью...

Впервые в России задекларирован доход от криптовалютных опреаций:

Житель Республики Алтай указал в декларации доходы, полученные им в минувшем году от операций с…

Читать полностью...

Последние публикации

Все публикации

SEC останавливает ICO компании Titanium

SEC останавливает ICO Titanium Blockchain после обмана инвесторов на 21 mln USD. Titanium "ошибочно" заявил, что…

Читать полностью...

Лучшие страны для запуска и развития блокчейн-платформ

На веб-сайте конференции BlockShow Europe 2018 разместили результаты исследования о том, какая европейская страна обладает…

Читать полностью...